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Indicador de Risco de Churn de Clientes com DAX

Indicador de Risco de Churn de Clientes com DAX#ProgramaçãoGlobal #DAX #PowerBI #CustomerChurn #RiskIndicator #Analytics #Retention

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Identificar o risco de churn é crucial para manter a fidelização dos clientes. Este código DAX (Data Analysis Expressions - Trata-se de uma linguagem de fórmulas criada para análise de dados e modelagem, utilizada em ferramentas como Power BI, Excel (Power Pivot) e SQL Server Analysis Services. Ela permite a criação de medidas, colunas calculadas e outras expressões que possibilitam análises dinâmicas e precisas, transformando dados brutos em insights valiosos para a tomada de decisão) avalia o período desde a última compra, sinalizando o risco de evasão. Ao definir thresholds claros, o modelo classifica os clientes em categorias de alto, moderado ou baixo risco, proporcionando uma visão rápida do potencial de churn. 


-- Indicador de Previsão de Churn de Clientes

Churn Indicator =

VAR RecentActivity = [Recent Purchase Days]

RETURN

SWITCH(

    TRUE(),

    RecentActivity > 180, "🔴 Alto Risco de Churn",

    RecentActivity > 90, "🟡 Risco Moderado",

    "🟢 Baixo Risco"

)



A utilização de emojis (🔴, 🟡, 🟢) torna a análise visualmente intuitiva, facilitando a identificação dos clientes que necessitam de atenção especial. Aplicar esse indicador em dashboards ajuda as equipes de marketing e atendimento a priorizar ações de retenção e melhorar a experiência do cliente.


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Cálculo Dinâmico de KPI com DAX

Cálculo Dinâmico de KPI com DAX #ProgramaçãoGlobal #DAX #PowerBI #KPI #Scorecard #BusinessIntelligence #PerformanceIndicators

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Manter indicadores de desempenho atualizados é fundamental para a gestão estratégica. Este código DAX (Data Analysis Expressions - Trata-se de uma linguagem de fórmulas criada para análise de dados e modelagem, utilizada em ferramentas como Power BI, Excel (Power Pivot) e SQL Server Analysis Services. Ela permite a criação de medidas, colunas calculadas e outras expressões que possibilitam análises dinâmicas e precisas, transformando dados brutos em insights valiosos para a tomada de decisão) combina receita e margem de lucro para calcular um score de KPI. Utilizando variáveis, o código separa os componentes chave, garantindo cálculos precisos mesmo em cenários complexos. A função SWITCH avalia as condições e atribui categorias com emojis, facilitando a visualização imediata do nível de desempenho em dashboards.


-- Cálculo Dinâmico de Indicadores de Desempenho (KPI)

KPI Score =

VAR Revenue = [Sales]

VAR ProfitMargin = DIVIDE([Profit], [Sales], 0)

RETURN

SWITCH(

    TRUE(),

    Revenue >= 1000000 && ProfitMargin >= 0.2, "🏆 Excelente",

    Revenue >= 500000 && ProfitMargin >= 0.15, "👍 Bom",

    "🔸 Médio"

)



Implementar esse KPI em suas análises permite decisões baseadas em métricas claras e atualizadas, alinhando as estratégias empresariais às metas definidas.


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Comparação Orçamento vs Realizado com Codificação de Cores em DAX

Comparação Orçamento vs Realizado com Codificação de Cores em DAX

#ProgramaçãoGlobal #DAX #PowerBI #FinancialAnalysis #CostControl #BudgetVariance


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A comparação entre valores reais e orçados é fundamental para controlar os custos e o desempenho financeiro. Este código DAX (Data Analysis Expressions - Trata-se de uma linguagem de fórmulas criada para análise de dados e modelagem, utilizada em ferramentas como Power BI, Excel (Power Pivot) e SQL Server Analysis Services. Ela permite a criação de medidas, colunas calculadas e outras expressões que possibilitam análises dinâmicas e precisas, transformando dados brutos em insights valiosos para a tomada de decisão) calcula a diferença entre o valor real e o orçamento. Ao definir a variável Variance, o modelo permite avaliar rapidamente se os resultados estão acima ou abaixo do esperado. 


-- Comparação Orçamento vs Realizado com Codificação de Cores

Budget Variance =

VAR BudgetAmount = [Budget]

VAR ActualAmount = [Actual]

VAR Variance = ActualAmount - BudgetAmount

RETURN

SWITCH(

    TRUE(),

    Variance >= 0, "🟢 Dentro do Orçamento",

    Variance >= -0.1 * BudgetAmount, "🟡 Ligeiramente Abaixo",

    "🔴 Abaixo do Orçamento"

)



A função SWITCH, combinada com emojis, cria uma visualização intuitiva, com cores que indicam o status: verde para desempenho dentro do esperado, amarelo para pequenas discrepâncias e vermelho para resultados insatisfatórios. Esse recurso é amplamente utilizado em dashboards financeiros, auxiliando os gestores na tomada de decisões para corrigir desvios orçamentários e manter a saúde financeira da empresa.


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Vendas Acumuladas no Ano com Ajuste Sazonal em DAX

Vendas Acumuladas no Ano com Ajuste Sazonal em DAX

#ProgramaçãoGlobal #DAX #PowerBI #TimeComparison #BusinessIntelligence #TrendAnalysis #YTD #SeasonalAdjustment #BusinessIntelligence #SalesAnalysis



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Este código DAX (Data Analysis Expressions - Trata-se de uma linguagem de fórmulas criada para análise de dados e modelagem, utilizada em ferramentas como Power BI, Excel (Power Pivot) e SQL Server Analysis Services. Ela permite a criação de medidas, colunas calculadas e outras expressões que possibilitam análises dinâmicas e precisas, transformando dados brutos em insights valiosos para a tomada de decisão) utiliza a função TOTALYTD para calcular as vendas acumuladas no ano até a data atual, criando uma base para análises anuais. Essa abordagem é fundamental para monitorar o desempenho acumulado ao longo do ano. O ajuste sazonal é aplicado por meio da variável SeasonalFactor, que incrementa o valor em 10% nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, refletindo condições de mercado específicas. 


-- Vendas Acumuladas no Ano com Ajuste Sazonal

YTD Sales Adjusted =

VAR BaseYTD = TOTALYTD([Sales], 'Date'[Date])

VAR SeasonalFactor = IF(MONTH(MAX('Date'[Date])) IN {12, 1, 2}, 1.1, 1)

RETURN

BaseYTD * SeasonalFactor


A combinação dessas duas abordagens permite uma análise mais precisa, compensando possíveis flutuações sazonais e proporcionando uma visão mais realista dos resultados. Ao implementar este código no Power BI, gestores podem ajustar suas estratégias e planejar ações com base em dados acumulados e condizentes com o contexto sazonal.


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