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Comparação Orçamento vs Realizado com Codificação de Cores em DAX

Comparação Orçamento vs Realizado com Codificação de Cores em DAX

#ProgramaçãoGlobal #DAX #PowerBI #FinancialAnalysis #CostControl #BudgetVariance


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A comparação entre valores reais e orçados é fundamental para controlar os custos e o desempenho financeiro. Este código DAX (Data Analysis Expressions - Trata-se de uma linguagem de fórmulas criada para análise de dados e modelagem, utilizada em ferramentas como Power BI, Excel (Power Pivot) e SQL Server Analysis Services. Ela permite a criação de medidas, colunas calculadas e outras expressões que possibilitam análises dinâmicas e precisas, transformando dados brutos em insights valiosos para a tomada de decisão) calcula a diferença entre o valor real e o orçamento. Ao definir a variável Variance, o modelo permite avaliar rapidamente se os resultados estão acima ou abaixo do esperado. 


-- Comparação Orçamento vs Realizado com Codificação de Cores

Budget Variance =

VAR BudgetAmount = [Budget]

VAR ActualAmount = [Actual]

VAR Variance = ActualAmount - BudgetAmount

RETURN

SWITCH(

    TRUE(),

    Variance >= 0, "🟢 Dentro do Orçamento",

    Variance >= -0.1 * BudgetAmount, "🟡 Ligeiramente Abaixo",

    "🔴 Abaixo do Orçamento"

)



A função SWITCH, combinada com emojis, cria uma visualização intuitiva, com cores que indicam o status: verde para desempenho dentro do esperado, amarelo para pequenas discrepâncias e vermelho para resultados insatisfatórios. Esse recurso é amplamente utilizado em dashboards financeiros, auxiliando os gestores na tomada de decisões para corrigir desvios orçamentários e manter a saúde financeira da empresa.


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Análise de Variação de Lucros: Real vs Meta em DAX

Análise de Variação de Lucros: Real vs Meta em DAX
#ProgramaçãoGlobal #DAX #PowerBI #ProfitVariance #BusinessIntelligence #KPI #FinancialAnalysis



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Este código DAX (Data Analysis Expressions - Trata-se de uma linguagem de fórmulas criada para análise de dados e modelagem, utilizada em ferramentas como Power BI, Excel (Power Pivot) e SQL Server Analysis Services. Ela permite a criação de medidas, colunas calculadas e outras expressões que possibilitam análises dinâmicas e precisas, transformando dados brutos em insights valiosos para a tomada de decisãocompara os lucros reais com as metas estabelecidas, permitindo uma avaliação imediata do desempenho financeiro. Ao usar variáveis para armazenar os valores atual e meta, promove clareza na comparação. A função DIVIDE foi substituída pelo uso direto de multiplicadores dentro da função SWITCH, definindo diferentes níveis de desempenho (superação, atingimento e abaixo da meta). 


-- Análise de Variação de Lucros (Real vs Meta)

Profit Variance =

VAR ActualProfit = [Profit]

VAR TargetProfit = [Target Profit]

RETURN

SWITCH(

    TRUE(),

    ActualProfit >= TargetProfit * 1.1, "🏆 Superando Metas",

    ActualProfit >= TargetProfit, "✅ Atingindo Metas",

    ActualProfit >= TargetProfit * 0.9, "🤔 Quase lá",

    "⚠️ Abaixo das Metas"

)


A categorização com emojis torna o resultado intuitivo, ajudando os gestores a compreender rapidamente a situação financeira apresentada. Esse tipo de análise é crucial para ajustes estratégicos, possibilitando que as empresas alinhem suas ações aos resultados previstos e realinhando expectativas quando necessário.


Métricas : 

 

  

 

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